OnlineExportOutInvoiceXML

Last modified:


Сервис выгружает информацию о Счетах по Заказ-наряду в виде XML-файлов.

Выгрузка для интеграции с 1С.

При выгрузке формируется файл: Invoice*.xml

Каталог, в котором создаются файлы выгрузки, задается параметром «Каталог обмена данными».

Выгружаются новые записи и записи, информация по которым изменялась с момента последнего запуска сервиса. Поля с данными Приходной накладной (даже пустые) выгружаются всегда.

Формат файла выгрузки данных:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<OutInvoice>

  <FirmINN>5556668989</FirmINN>

ИНН фирмы

  <BusinessType>Repair</BusinessType>

Вид бизнеса:

Repair – Ремонт

Retail – Розница

  <Credit>false</Credit>

Признак кредитного счета:

true – кредитный

false – обычный

  <JointOutOrderDocNum>000005</JointOutOrderDocNum>

Номер сервисного прохода

  <Make>Volkswagen</Make>

Марка

  <Model>Polo</Model>

Модель

  <OutOrderDocNum>000005</OutOrderDocNum>

Номер заказ-наряда

  <OutOrderDocDate>2006-06-25T00:00:00</OutOrderDocDate>

Дата заказ-наряда

  <OutOrderContractCode>0000000505</OutOrderContractCode>

Код договора

  <InvoiceDocNum>000002</InvoiceDocNum>

Номер счета

  <InvoiceDocDate>2006-06-25T00:00:00</InvoiceDocDate>

Дата счета

  <InvoiceTime>07:03:30</InvoiceTime>

Время создания счета

  <ProfitCenter>1</ProfitCenter>

Центр прибыли: поле «Код» справочника «Центры прибыли»

  <PayType>1</PayType>

Тип счета:

1 – Клиент

2 – Внутренний

3 – Гарантия

  <ClientCode>000051</ClientCode>

Код плательщика

  <OrderClientCode>01002534</OrderClientCode>

Код клиента по заказ-наряду

  <ClientClaim>Проверка</ClientClaim>

Заявка клиента из заказ-наряда

  <InsurerLossNumber/>

Номер убытка

  <RegNum>Х000ХХ00</RegNum>

Гос. Номер а/м

  <OriginalOutInvoiceNumber>000574</OriginalOutInvoiceNumber>

Номер исходного счета (для сторно)

  <VIN>1234567</VIN>

VIN автомобиля

  <Insurance>false</Insurance>

Заполнено поле «Страховая компания» в Заказ-наряде:

true – заполнено

false – пусто

  <VatInvoiceNum>000005</VatInvoiceNum>

Номер счет-фактуры

  <BFinExpense>false</BFinExpense>

Распределение затрат

  <Correction>false</Correction>

Признак корректировочного Счета:

true – корректировочный

false – обычный

  <Site>Площадка-1</Site>

Площадка

  <OutInvoiceDet>

Позиция счета

    <ID>19026278</ID>

ID записи

    <OriginalID/>

В корректировочном Счете указывается ID записи исходного Счета

    <DetType>Job</DetType>

Тип записи:

Part – Запчасть

Job – Работа

Misc – Другое

    <Code>0001</Code>

Код товара МТ

    <Title>Работа №1 стандартная</Title>

Наименование

    <Qty>1.0000</Qty>

Количество

    <PriceCatalog>1600.00</PriceCatalog>

Цена

    <Discount>5.00</Discount>

Скидка, %

    <Amount>1520.00</Amount>

Сумма итого

    <NetCostTotalLocal>634.00</NetCostTotalLocal>

Суммарная себестоимость

    <VATPercent>0.00</VATPercent>

Ставка НДС, %

    <InvoiceVATAmount>0.00</InvoiceVATAmount>

Сумма НДС

    <PayMethod>01</PayMethod>

Код упр. Учета: поле «Код» справочника «Коды упр. учета»

    <Catalog>Mercedes</Catalog>

Каталог запчастей

    <OriginCountry>ГЕРМАНИЯ</OriginCountry>

Страна происхождения

    <CustomsMftNo>00001/250711/1234567</CustomsMftNo>

Поле не актуально

    <BExcisable>false</BExcisable>

Признак подакцизного товара

true – подакцизный

false – обычный

    <CostCenter>201</CostCenter>

ЦФО: поле «Код» справочника «ЦФО»

    <PartMovements>

Секция «Транзакции» (только для запчастей)

      <PartMovement>

Транзакция

        <ID>8049</ID>

ID транзакции

        <MovementTime>2012-05-28T11:50:00</MovementTime>

Время транзакции

        <MovementType>1</MovementType>

Тип транзакции

        <OrigIncomeInvoiceDocNum>000414</OrigIncomeInvoiceDocNum>

Номер накладной исходного прихода

        <OrigIncomeInvoiceDocDate>2012-05-03T00:00:00</OrigIncomeInvoiceDocDate>

Дата накладной исходного прихода

        <OrigIncomeType>Receipt</OrigIncomeType>

Тип исходного прихода

Order – заказ

Receipt – ручной приход

Correction – корректировка

Reclamation - рекламация

        <OrigIncomeInvoiceSupplier>01153903</OrigIncomeInvoiceSupplier>

Поставщик: поле «Код» справочника «Клиенты»

        <Qty>-1.0000</Qty>

Количество

        <PriceLocalAvgExVAT>110.0000</PriceLocalAvgExVAT>

Цена ср.-взв. в лок. вал. без НДС

        <VATPercent>18.00</VATPercent>

Ставка НДС

        <VATAmount>-18.0000</VATAmount>

Сумма НДС

        <AmountExVAT>-100.0000</AmountExVAT>

Сумма без НДС

        <CustomsMftNo>10013160/240920/0520586/38</CustomsMftNo>

Номер ГТД

        <PM_BTraced>false</PM_BTraced>

Признак прослеживаемости

true – прослеживаемый товар

false – обычный

      </PartMovement>

    </PartMovements>

  </OutInvoiceDet>

</OutInvoice>

Порядок подключения Сервисов описан в статье «Сервисы МТ»

Ручной (внеочередной) запуск сервиса

На верхней панели инструментов интерфейса МТ:

Файл Импорт/Экспорт данныхЭкспорт данных по списку

или

Файл Импорт/Экспорт данныхЭкспорт данных построчно

В открывшемся окне

  • Указать «путь» к каталогу для выгрузки данных;
  • Выбрать: Счета по заказ-нарядам;
  • Настроить фильтр для формирования списка ДокФорм/Документов к выгрузке (для экспорта по списку) или выбрать Запись (для экспорта построчно);
  • Нажать «Готово» для запуска сервиса.

(подробное описание см. в статьях Экспорт данных по списку и Экспорт данных построчно)



Is this article helpful for you?